德州德隆集團(tuán)如期完成內(nèi)部審核工作
發(fā)布時(shí)間:
2013-05-16
根據(jù)2013年度《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的安排,公司組成內(nèi)審組,于2013年5月15日-5月16日,對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期兩天的全面審核。 這次內(nèi)審的目的是評(píng)價(jià)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立、保持和實(shí)施的質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度及運(yùn)行的有效性,識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì),采取糾正措施,以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。本次內(nèi)審共分5組,審核范圍涉及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的19個(gè)部門、產(chǎn)品和過程。由于時(shí)間有限,本次內(nèi)審采取隨機(jī)抽樣的方法,主要收集質(zhì)量管理體系符合性和有效性證據(jù),同時(shí)也注意收集體系不符合性證據(jù),以識(shí)別確定體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。依據(jù)審核準(zhǔn)則,審核組對(duì)本次審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià),共提出50項(xiàng)書面問題,包含9項(xiàng)一般不合格項(xiàng),已下發(fā)責(zé)任部門整改,針對(duì)不合格進(jìn)行原因分析,制訂適宜的糾正措施并實(shí)施,經(jīng)審核組驗(yàn)證通過后予以關(guān)閉。 通過這次審核,將有力地促進(jìn)公司管理體系的改進(jìn)和提高,同時(shí)也要求各部門按照審核組提出的改進(jìn)意見,實(shí)施糾正預(yù)防措施,并舉一反三,做好今后體系的檢查和改善,以保證公司的質(zhì)量管理體系始終有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 |
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